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《商讯》 2025年08期
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内部控制视角下公立医院内部审计优化策略研究

黄聪颖   杨秋实   开通知网号
【摘要】: 当前公立医院内审部门独立性不足、审计范围有限、信息化建设滞后等问题普遍存在,导致内部审计未能充分发挥其在内部控制中的支持作用。本文从内部控制视角出发,深入分析了公立医院内部审计存在的问题,并提出了相应的优化策略。研究发现,通过提升审计独立性、扩大审计...

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